Orden de Compra. Nº1057531-803-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-109-COT25 - SSGG - Sikalista Mix-A Multiuso (BL X 25KG); Jgo a mas B 5kg Pte Adh Epoxico p/Hormigon y Pintura ESM AGUA alto Trafico Color Secure Blue"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057531-803-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-109-COT25 - SSGG - Sikalista Mix-A Multiuso (BL X 25KG); Jgo a mas B 5kg Pte Adh Epoxico p/Hormigon y Pintura ESM AGUA alto Trafico Color Secure Blue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1458
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 43983,1
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR GOYE
Razón Social OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO
R.U.T. 18.742.681-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OSCAR GOYE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares2BolsaSIKALISTA MIX-A MULTIUSO (BOLSA X 25KG). Obligación adjuntar cotización y fotografías de productos. Considerar entrega en Hospital Río Negro  $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800
31201601
Adhesivos químicos1SacoJUEGO A MAS B 5kg PUENTE ADHERENCIA EPOXICO PARA HORMIGON (SIKADUR 32 o similar). Obligación adjuntar cotización y fotografías de productos. Considerar entrega en Hospital Río Negro  $ 86.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.900 $ 86.900
31211501
Pinturas al esmalte2GalónPINTURA ESMALTE AL AGUA DE ALTO TRAFICO COLOR SECURE BLUE. Obligación adjuntar cotización y fotografías de productos. Considerar entrega en Hospital Río Negro  $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
Total Neto $ 226.500
Descuento $ 0
Cargos $ 4.990
IVA  19  % $ 43.983
TOTAL OC $ 275.473


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.