Orden de Compra. Nº1057531-856-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-116-COT25 - UCA - pedido A-16 DESECHABLES SEMESTRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057531-856-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-116-COT25 - UCA - pedido A-16 DESECHABLES SEMESTRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1559
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 171965,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Envases Pulso
Razón Social COMERCIALIZADORA PULSO SPA
R.U.T. 76.488.848-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Envases Pulso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cubertería desechable doméstica10000UnidadCUCHARAS PLASTICAS SOPERA, 16 CM, COLOR BLANCO, EMPAQUE X 100 UNIDADES. Adjuntar ficha técnica con foto. Considerar despacho y entrega en Hospital Río Negro. Revisar anexo adjunto. FIG.1.   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
52151503
Cubertería desechable doméstica2000UnidadTENEDORES PLASTICAS , 17 CM, COLOR BLANCO. Adjuntar ficha técnica con foto. Considerar despacho y entrega en Hospital Río Negro. Revisar anexo adjunto. FIG.2.  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos8000UnidadVASOS 7-8 CM DIÁMETRO Y 9-10 CM ALTO TERMICO CON TAPA. Adjuntar ficha técnica con foto. Considerar despacho y entrega en Hospital Río Negro. Revisar anexo adjunto. FIG.4.  $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.000 $ 512.000
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación3000UnidadTAPA PARA ENVASE REDONDO DE SOPA. Adjuntar ficha técnica con foto. Considerar despacho y entrega en Hospital Río Negro. Revisar anexo adjunto. FIG.5.   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación2000UnidadTAPA PARA ENVASE RECTANGULAR DE POSTRE. Adjuntar ficha técnica con foto. Considerar despacho y entrega en Hospital Río Negro. Revisar anexo adjunto. FIG.6.   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
24111503
Bolsas de plástico1RolloBOLSA PLASTICA PREPICADA, ROLLO MEDIDAS: Largo: 40 cm Ancho: 30 cm 25 Mic, Bolsa taco block, prepicada. Adjuntar ficha técnica con foto. Considerar despacho y entrega en Hospital Río Negro. Revisar anexo adjunto. FIG.3.  $ 10.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Total Neto $ 905.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.965
TOTAL OC $ 1.077.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.