Orden de Compra. Nº1057531-861-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-137-COT25 - PESPI - Servicio Movilización IDA y VUELTA días 16-09-25 y 24-09-25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057531-861-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-137-COT25 - PESPI - Servicio Movilización IDA y VUELTA días 16-09-25 y 24-09-25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1579
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes de Trabajadores Jo-Se
Razón Social JOSE EDUARDO SOTO RAMIREZ
R.U.T. 11.308.737-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes de Trabajadores Jo-Se
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1UnidadServicio Movilización para día 16-09-2025 IDA y VUELTA (08:00hrs a 17.00hrs). Para asistencia a Pasantías a Hospitales Interculturales, para 1 funcionario HRN. Traslado DESDE Hospital Río Negro hasta Hospital intercultural Quilacahuin. oferta debe considerar todos los gastos relacionado a conductor de oferente (ej almuerzo)  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
20102301
Transportes de personal1UnidadServicio Movilización para día 24-09-2025 IDA y VUELTA (08:00hrs a 17.00hrs). Para asistencia a Pasantías a Hospitales Interculturales, para 1 funcionario HRN. Traslado DESDE Hospital Río Negro hasta Hospital intercultural Misión San Juan. oferta debe considerar todos los gastos relacionado a conductor de oferente (ej almuerzo)  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 200.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.308.737-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.