Orden de Compra. Nº1057531-90-CC24 "Serv Mant Calderas y Red Calef HRN - Marzo24"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Río Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057531-90-CC24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Serv Mant Calderas y Red Calef HRN - Marzo24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057532-83-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Río Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 336
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Río Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 626240
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz
Razón Social JAIME GABRIEL PIEDRA SCHULZE
R.U.T. 7.823.683-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaProducto 1: Mantención Preventiva Sector Calderas, MANTENCIÓN DE CALDERAS Y RED DE CALEFACCIONVAPOR DE ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL SSO PERIODO 2024-2025. ID : 1057532-83-LQ23 MARZO 2024 - Ítem Presupuestario: 22.06.005.001Producto 1: Mantención Preventiva Sector Calderas, MANTENCIÓN DE CALDERAS Y RED DE CALEFACCIONVAPOR DE ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL SSO PERIODO 2024-2025. ID : 1057532-83-LQ23 MARZO 2024 - Ítem Presupuestario: 22.06.005.001 $ 2.114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.114.000 $ 2.114.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaProducto 2: Mantención Preventiva Red de calefacción MANTENCIÓN DE CALDERAS Y RED DE CALEFACCIONVAPOR DE ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL SSO PERIODO 2024-2025. ID : 1057532-83-LQ23 MARZO 2024 - Ítem Presupuestario: 22.06.005.001Producto 2: Mantención Preventiva Red de calefacción MANTENCIÓN DE CALDERAS Y RED DE CALEFACCIONVAPOR DE ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL SSO PERIODO 2024-2025. ID : 1057532-83-LQ23 MARZO 2024 - Ítem Presupuestario: 22.06.005.001 $ 1.182.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.182.000 $ 1.182.000
Total Neto $ 3.296.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 626.240
TOTAL OC $ 3.922.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.