Orden de Compra. Nº1057531-91-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-26-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057531-91-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-26-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 380
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGUM
Razón Social CORREDORA DE SEGUROS MARIA CRISTINA RUIZ BECERRA EMPRESA INDIVIDUAL D
R.U.T. 76.898.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAGUM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131503
Seguro de automóviles o camiones1UnidadSOAP 2026 - AMBULANCIA - FORD - MODELO: TRANSIT 2.2, AÑO: 2019. La documentación restante como padrón, será enviada al oferente adjudicado. Considerar emitir documento de venta como boleta o factura y entrega digital o documento a Hospital Rio NEGROSOAP 2026 - AMBULANCIA - FORD - MODELO: TRANSIT 2.2, AÑO: 2019 $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
84131503
Seguro de automóviles o camiones1UnidadSOAP 2026 - AMBULANCIA - MERCEDES BENZ - MODELO: SPRINTER 313 CDI 4X4 2.1, AÑO: 2015. La documentación restante como padrón, será enviada al oferente adjudicado. Considerar emitir documento de venta como boleta o factura y entrega digital o documento a Hospital Rio NEGROSOAP 2026 - AMBULANCIA - MERCEDES BENZ - MODELO: SPRINTER 313 CDI 4X4 2.1, AÑO: 2015 $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
84131503
Seguro de automóviles o camiones1UnidadSOAP 2026 - AMBULANCIA - MERCEDES BENZ - MODELO: SPRINTER 416 CDI 4X4 2.1, AÑO: 2022. La documentación restante como padrón, será enviada al oferente adjudicado. Considerar emitir documento de venta como boleta o factura y entrega digital o documento a Hospital Rio NEGROSOAP 2026 - AMBULANCIA - MERCEDES BENZ - MODELO: SPRINTER 416 CDI 4X4 2.1, AÑO: 2022 $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
84131503
Seguro de automóviles o camiones1UnidadSOAP 2026 - CAMIONETA - CHEVROLET - MODELO: D MAX II 4WD 2.5, AÑO: 2016. La documentación restante como padrón, será enviada al oferente adjudicado. Considerar emitir documento de venta como boleta o factura y entrega digital o documento a Hospital Rio NEGROSOAP 2026 - CAMIONETA - CHEVROLET - MODELO: D MAX II 4WD 2.5, AÑO: 2016. $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
Total Neto $ 90.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 90.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.