Orden de Compra. Nº1057532-1324-AG21 " ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA ESTRATEGIA DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA/DAP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-1324-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA ESTRATEGIA DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA/DAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2978
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CIRCULAR N°34 FECHA 30-08-2011
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 63080
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Gonzalo
Razón Social VENTA Y DISTRIBUCION FELIPE G. SAN JUAN B. E.I.R
R.U.T. 76.949.781-1
Sucursal Felipe Gonzalo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas6UnidadESPONJA CON FIBRA PARA COCINA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLIMPIADOR DE PISOS CON AROMA DE 900 ML  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131810
Productos para lavar platos4UnidadLAVALOZAS DE 750 ML  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52121703
Toalla de cara20UnidadTOALLA DESINFECTANTE HUMEDAS DE 50 UNIDADES  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
53131606
Desodorantes20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC SPRAY  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
14111525
Papel multiuso16UnidadTOALLA NOVA INDUSTRIAL 250 MTRSTOALLA NOVA INDUSTRIAL 250 MTRS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
14111525
Papel multiuso18UnidadROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIALROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 332.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.080
TOTAL OC $ 395.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.