Orden de Compra. Nº1057532-1689-AG24 "F2-289/compra ágil: 1057532-667-COT24/COFFE BREAK CAPACITACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-1689-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2024
Nombre de la Orden de Compra F2-289/compra ágil: 1057532-667-COT24/COFFE BREAK CAPACITACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3983
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 62529
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hacienda Juarez
Razón Social SOCIEDAD HOTELERA HACIENDA JUAREZ SPA
R.U.T. 77.554.175-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hacienda Juarez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadCOFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS POR LOS DÍAS 15-16-17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2024, DURANTE LA MAÑANA DE LOS 4 DÍAS (10.30 AM APROX.) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASCOFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS POR LOS DÍAS 15-16-17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2024, DURANTE LA MAÑANA DE LOS 4 DÍAS (10.30 AM APROX.) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS $ 329.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.100 $ 329.100
Total Neto $ 329.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.529
TOTAL OC $ 391.629


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.034.382-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.725.859-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.675.498-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.725.859-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.554.175-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 19.166.684-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 19.166.684-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 10.493.648-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.