Orden de Compra. Nº1057532-235-SE20 "Servicio Bombeo y Monitoreo Captación Sn Juan Ener"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-235-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio Bombeo y Monitoreo Captación Sn Juan Ener
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057532-113-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Dirección Servicio Osorno
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez Nº759
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 190
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a circular N 3130.08.2011 del Ministerio de Hacienda
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Osorno
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 448 Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 209127,3
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 448 Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudia Andrea
Razón Social Claudia Andrea Escobar Huala
R.U.T. 14.906.999-2
Sucursal Claudia Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaServicio de Bombeo y Monitoreo, para el Control de los Niveles de Agua de la Obra Captación Hospital Futa Sruka Lawenche de San Juan de la Costa, ID N° 1057532-113-LE19, correspondiente al mes de Enero 2020, por el concepto de ARRIENDO de: Sistema de Bombeo, Arriendo generador para sistema de Energia, Servicio de Iluminación, Arriendo Baño Quimico.Servicio de Bombeo y Monitoreo, para el Control de los Niveles de Agua de la Obra Captación Hospital Futa Sruka Lawenche de San Juan de la Costa, ID N° 1057532-113-LE19 $ 1.100.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.670 $ 1.100.670
Total Neto $ 1.100.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.127
TOTAL OC $ 1.309.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.