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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057532-2764-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministros Impresoras SAMU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Dirección Servicio Osorno
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez Nº759 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Circular N°34, 30-08-2011. Ministerio de Hacienda. |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Dirección Servicio Osorno
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Antonio Matta 448 Osorno |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
9,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Antonio Matta 448 Osorno |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110 2239-5-LP14
| Impresoras multifunción | 1 | | (1137504 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 | (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(52)
; AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(66)
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US$ 52,66
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 52,66
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US$ 52,66
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Total Neto
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US$ 52,66
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Descuento
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US$ 1,58
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 9,71
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 60,79
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.