Orden de Compra. Nº1057532-4032-AG25 "F2-98/SERVICIO DE CAFETERIA CONGRESO SALUD Y TERRITORIO 2025// SUB. DPTO. GESTION DEL RIESGO EN EMERGENCIAS, DESASTRES Y TELECOMUNICACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-4032-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra F2-98/SERVICIO DE CAFETERIA CONGRESO SALUD Y TERRITORIO 2025// SUB. DPTO. GESTION DEL RIESGO EN EMERGENCIAS, DESASTRES Y TELECOMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1134
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 319276
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rehbein y Paredes SPA
Razón Social REHBEIN Y PAREDES SPA
R.U.T. 76.604.336-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rehbein y Paredes SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería400Unidad SERVICIO DE CAFETERIA PARA 400 PERSONAS, PARA EL DIA 28 DE MARZO EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, PTO MONTT, Se Adjuntan Especificacion Tecnicas para el servicio de cafeteria, el cual debe ser firmado por proveedor, esto se considerara que acepta condiciones solicitadas.SERVICIO DE CAFETERIA PARA 400 PERSONAS $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.400 $ 1.680.400
Total Neto $ 1.680.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.276
TOTAL OC $ 1.999.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.