Orden de Compra. Nº
1057532-4095-AG25
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F1-111 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-182-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057532-4095-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
F1-111 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-182-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1235
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna
Osorno
Impuesto
25460
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ENVASES ARAUCANIA SPA
Razón Social
ENVASES ARAUCANÍA SPA
R.U.T.
77.924.375-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ENVASES ARAUCANIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
100
Bolsa
100 BOLSITAS DE TE.
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
1 UNIDAD DE COFFE MATE X 435 GRAMOS.
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
300 VASOS DE POLI PAPEL
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
300
Unidad
300 CUCHARAS DE MADERA PARA CAFE
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
2 UNIDADES DE ENDULZANTE EN GOTAS.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50201706
Café
1
Tarro
1 TARRO DE NESCAFE X 400 GRAMOS.
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
3 KILOS DE AZUCAR MORENA.
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50192110
Nueces o frutos secos
5
kilogramo
5 KILOS DE FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADO SIN SAL NI SEMILLAS.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
14111705
Servilletas de papel
3
Paquete
3 PAQUETES DE SERVILLETAS X UNIDADES C/U.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 125.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 9.000
IVA
19
%
$ 25.460
TOTAL OC
$ 159.460
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.266.280-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.