Orden de Compra. Nº1057532-4095-AG25 "F1-111 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-182-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-4095-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra F1-111 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-182-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1235
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 25460
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENVASES ARAUCANIA SPA
Razón Social ENVASES ARAUCANÍA SPA
R.U.T. 77.924.375-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENVASES ARAUCANIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te100Bolsa100 BOLSITAS DE TE.  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50201709
Café instantáneo1Unidad1 UNIDAD DE COFFE MATE X 435 GRAMOS.  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300Unidad300 VASOS DE POLI PAPEL  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico300Unidad300 CUCHARAS DE MADERA PARA CAFE  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad2 UNIDADES DE ENDULZANTE EN GOTAS.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50201706
Café1Tarro1 TARRO DE NESCAFE X 400 GRAMOS.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramo3 KILOS DE AZUCAR MORENA.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50192110
Nueces o frutos secos5kilogramo5 KILOS DE FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADO SIN SAL NI SEMILLAS.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111705
Servilletas de papel3Paquete3 PAQUETES DE SERVILLETAS X UNIDADES C/U.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 9.000
IVA  19  % $ 25.460
TOTAL OC $ 159.460


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.266.280-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.