Orden de Compra. Nº1057532-5471-AG25 "F2-437-AVP//ADQUSICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO//DPTO. OBRAS Y GESTION FINANCIERA DE INVERSIONES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-5471-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2025
Nombre de la Orden de Compra F2-437-AVP//ADQUSICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO//DPTO. OBRAS Y GESTION FINANCIERA DE INVERSIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5041
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 166079
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abastecimientos F&C Muñoz Ltda
Razón Social ABASTECIMIENTOS F&C MUÑOZ LIMITADA
R.U.T. 78.001.547-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Abastecimientos F&C Muñoz Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101501
Mica2CajaMica transparente Tamaño Carta/ caja de 100 unidades  $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
44121505
Sobres especiales200UnidadFundas para DVD   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidad“Libro Manifold 50 Hojas Triplicado Foliado”  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44121615
Corcheteras5Unidad“Corchetes estándar de medidas 26/6, Grapa hasta 20 hojas a la vez”  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44101716
Perforadoras5UnidadPerforadora Mediana para 20 hojas mínimo”  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121618
Tijeras5UnidadTijera Mediana de 21 cm  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
12171703
Tintas4Unidadjuegos para Tinta Plotter, PFI-107C (1)_ PFI-107M (2)_ PFI- 107Y (1)/ ORIGINAL  $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
12171703
Tintas1UnidadTINTA IMPRESORA EPSON, L380 COLOR NEGRO/ L380 COLOR AMARILLO/ L380 COLOR CIAN / L380 COLOR MAGENTA //ORIGINAL  $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
44103504
Espirales de encuadernación100UnidadEspirales para Encuadernacion Medida 12 mm (70 hojas)  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111531
Libros o cuadernos de registro6UnidadLIBRO DE ASISTENCIA 100 HOJAS  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
43201811
DVD de lectura y escritura2PackPack de 50 DVD   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
14111525
Papel multiuso10RolloRollos de Papel Bond Formato 24 de 50 mt  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
Total Neto $ 874.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.079
TOTAL OC $ 1.040.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.