|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057532-596-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CC-DCR/Servicio de Guardias/COSAM Oriente/Marzo 2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057532-21-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
|
|
R.U.T. |
61.607.600-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
|
|
R.U.T. |
61.607.600-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
1128600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KOB SEGURIDAD |
|
Razón Social |
SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA KATHERINE GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
76.826.177-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
KOB SEGURIDAD |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | SERVICIO DE GUARDIAS POR 24 MESES / COSAM ORIENTE / MARZO 2026 | SERVICIO DE GUARDIAS POR 24 MESES / COSAM ORIENTE / MARZO 2026 |
$ 5.940.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.940.000
|
$ 5.940.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.940.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.128.600
|
|
$ 7.068.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.