Orden de Compra. Nº1057532-601-AG21 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS E INSUMOS DE ASEO PARA LIMPIEZA E HIGIENE Y BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MAMÓGRAFO MÓVIL DEL SSO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-601-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS E INSUMOS DE ASEO PARA LIMPIEZA E HIGIENE Y BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MAMÓGRAFO MÓVIL DEL SSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1146
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CIRCULAR N°34 FECHA 30-08-2011
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mckenna n° 825, edificio plaza sur
Comuna Osorno
Impuesto 88695,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mckenna n° 825, edificio plaza sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Gonzalo
Razón Social VENTA Y DISTRIBUCION FELIPE G. SAN JUAN B. E.I.R
R.U.T. 76.949.781-1
Sucursal Felipe Gonzalo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281912
Toallas de esterilización24UnidadTOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES EN FRASCO O BOLSAS DESECHABLES DE 100 UNIDADES. DE ALCOHOL ISOPROPILICOTOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES EN FRASCO O BOLSAS DESECHABLES DE 100 UNIDADES. DE ALCOHOL ISOPROPILICO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760
42281912
Toallas de esterilización100UnidadTRAPERO HUMEDOS DE PISOS, PAQUETES DE 10 UNIDADES , BOLSAS CON CLORO O ARMONIO CUATERNARIOTRAPERO HUMEDOS DE PISOS, PAQUETES DE 10 UNIDADES , BOLSAS CON CLORO O ARMONIO CUATERNARIO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
14111703
Toallas de papel3UnidadCAJAS DE TOALLAS INTERFOLIADAS DE PAPELCAJAS DE TOALLAS INTERFOLIADAS DE PAPEL $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
43201811
DVD de lectura y escritura100UnidadDVD - RDVD - R $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO MULTIUSO AMARALLOPAÑO MULTIUSO AMARALLO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
24111503
Bolsas de plástico10UnidadPAQUETES BOLSAS DE BASURA 30X35  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
24112208
Conjunto pulverizador2UnidadPULVERIZADOR DE 500 CC  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
44121701
Lápiz pasta150UnidadLAPICES EN PASTA - 50 AZUL- 50 NEGROS - 50 ROJOS UNIDADES (REFERENCIA MARCA BIC)  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
14111524
Papel ministro1UnidadCAJA - RESMA DE HOJA DE CARTA  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111524
Papel ministro1UnidadCAJA - RESMA DE HOJA OFICIO  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas4UnidadLIMPIAVIDRIOS CON DOSIFICADORLIMPIAVIDRIOS CON DOSIFICADOR $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
Total Neto $ 466.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.696
TOTAL OC $ 555.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.