Orden de Compra. Nº
1057532-601-AG21
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS E INSUMOS DE ASEO PARA LIMPIEZA E HIGIENE Y BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MAMÓGRAFO MÓVIL DEL SSO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057532-601-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS E INSUMOS DE ASEO PARA LIMPIEZA E HIGIENE Y BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MAMÓGRAFO MÓVIL DEL SSO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1146
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
CIRCULAR N°34 FECHA 30-08-2011
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Mckenna n° 825, edificio plaza sur
Comuna
Osorno
Impuesto
88695,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Mckenna n° 825, edificio plaza sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Felipe Gonzalo
Razón Social
VENTA Y DISTRIBUCION FELIPE G. SAN JUAN B. E.I.R
R.U.T.
76.949.781-1
Sucursal
Felipe Gonzalo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281912
Toallas de esterilización
24
Unidad
TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES EN FRASCO O BOLSAS DESECHABLES DE 100 UNIDADES. DE ALCOHOL ISOPROPILICO
TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES EN FRASCO O BOLSAS DESECHABLES DE 100 UNIDADES. DE ALCOHOL ISOPROPILICO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.760
$ 47.760
42281912
Toallas de esterilización
100
Unidad
TRAPERO HUMEDOS DE PISOS, PAQUETES DE 10 UNIDADES , BOLSAS CON CLORO O ARMONIO CUATERNARIO
TRAPERO HUMEDOS DE PISOS, PAQUETES DE 10 UNIDADES , BOLSAS CON CLORO O ARMONIO CUATERNARIO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.000
$ 199.000
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
CAJAS DE TOALLAS INTERFOLIADAS DE PAPEL
CAJAS DE TOALLAS INTERFOLIADAS DE PAPEL
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
43201811
DVD de lectura y escritura
100
Unidad
DVD - R
DVD - R
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑO MULTIUSO AMARALLO
PAÑO MULTIUSO AMARALLO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
PAQUETES BOLSAS DE BASURA 30X35
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
24112208
Conjunto pulverizador
2
Unidad
PULVERIZADOR DE 500 CC
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
44121701
Lápiz pasta
150
Unidad
LAPICES EN PASTA - 50 AZUL- 50 NEGROS - 50 ROJOS UNIDADES (REFERENCIA MARCA BIC)
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
14111524
Papel ministro
1
Unidad
CAJA - RESMA DE HOJA DE CARTA
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
14111524
Papel ministro
1
Unidad
CAJA - RESMA DE HOJA OFICIO
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas
4
Unidad
LIMPIAVIDRIOS CON DOSIFICADOR
LIMPIAVIDRIOS CON DOSIFICADOR
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.960
Total Neto
$ 466.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.696
TOTAL OC
$ 555.516
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.