Orden de Compra. Nº1057532-884-CM26 "F3-24-26-AVP//Insumos de aseo para Stock de bodega general//2 meses//Seccion Adm. Interna"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-884-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra F3-24-26-AVP//Insumos de aseo para Stock de bodega general//2 meses//Seccion Adm. Interna
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2026
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 315875
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA
R.U.T. 78.307.160-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO-GLICERINA DOYPACK 1000 ML REGIÓN X200 (4582607) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO-GLICERINA DOYPACK 1000 ML REGIÓN X(4582607) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO-GLICERINA DOYPACK 1000 ML REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Osorno; M.RODRIGUEZ N°759 $ 7.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.581.400 $ 1.581.400
0
2239-8-LR25
CLORO CONCENTRADO IMPEKE BOTELLA 5% 1000 ML D-232/21 REGIÓN X100 (4547324) CLORO CONCENTRADO IMPEKE BOTELLA 5% 1000 ML D-232/21 REGIÓN X(4547324) CLORO CONCENTRADO IMPEKE BOTELLA 5% 1000 ML D-232/21 REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Osorno; M.RODRIGUEZ N°759 $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.100 $ 81.100
Total Neto $ 1.662.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.875
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.978.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.