Orden de Compra. Nº1057532-914-SE19 "Convenio Movilización Funcionarios Mayo,HFSLKMM "
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-914-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio Movilización Funcionarios Mayo,HFSLKMM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057532-5-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez Nº759
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1025
Usuario SIGFE caltamiranov
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS PARA PROCEDER AL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTESLAS FACTURAS DEBEN INDICAR NºOC ASOCIADA Ley 20.727 del Enero 2014FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBEN SER ENVIADAS A oficinapartes.sso@redsalud.gov.cl .
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 448 Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 448 Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 760637203
Razón Social TRANSPORTES LOS COPIHUES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.063.720-3
Sucursal 760637203
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados21Día1 BUS MOVILIZACIÓN HOSPITAL FÜTA SRÜKA LAWENCHE DE SAN JUAN DE LA COSTA (BUS), Mayo 20191 BUS MOVILIZACIÓN HOSPITAL FÜTA SRÜKA LAWENCHE DE SAN JUAN DE LA COSTA (BUS), Mayo 2019 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.835.000 $ 2.835.000
Total Neto $ 2.835.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.835.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.