Orden de Compra. Nº
1057532-957-AG21
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA ESTRATEGIA DE
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057532-957-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA ESTRATEGIA DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1973
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
CIRCULAR N°34 FECHA 30-08-2011
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur
Comuna
Osorno
Impuesto
130758
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Felipe Gonzalo
Razón Social
VENTA Y DISTRIBUCION FELIPE G. SAN JUAN B. E.I.R
R.U.T.
76.949.781-1
Sucursal
Felipe Gonzalo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
24
Unidad
JABON LIQUIDO 340 ML
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
42281912
Toallas de esterilización
54
Unidad
TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.800
$ 172.800
53131606
Desodorantes
36
Unidad
DESINFECTANTE SPRAY 360 GR
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.800
$ 118.800
14111704
Papel higiénico
24
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO 25 MTS,
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
53102504
Guantes o manoplas
6
Unidad
GUANTES AMARILLOS TALLA M
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
CLORO TRADICIONAL 1 LITRO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLONES
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLA NOVA INDUSTRIAL 250 MTRS
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
53131628
Shampoo
24
Unidad
SHAMPOO DE AUTO 10 LITRO
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.200
$ 139.200
42272002
Atomizador laríngeo
23
Unidad
PULVERIZADOR C/GATILLO 1 LITRO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.500
$ 57.500
Total Neto
$ 688.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.758
TOTAL OC
$ 818.958
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.