Orden de Compra. Nº1057532-957-AG21 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA ESTRATEGIA DE "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-957-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA ESTRATEGIA DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1973
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CIRCULAR N°34 FECHA 30-08-2011
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 130758
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Gonzalo
Razón Social VENTA Y DISTRIBUCION FELIPE G. SAN JUAN B. E.I.R
R.U.T. 76.949.781-1
Sucursal Felipe Gonzalo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones24UnidadJABON LIQUIDO 340 ML  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
42281912
Toallas de esterilización54UnidadTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
53131606
Desodorantes36UnidadDESINFECTANTE SPRAY 360 GR  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
14111704
Papel higiénico24UnidadPAPEL HIGIÉNICO 25 MTS,  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53102504
Guantes o manoplas6UnidadGUANTES AMARILLOS TALLA M  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO TRADICIONAL 1 LITRO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONES  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA NOVA INDUSTRIAL 250 MTRS  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
53131628
Shampoo24UnidadSHAMPOO DE AUTO 10 LITRO  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200
42272002
Atomizador laríngeo23UnidadPULVERIZADOR C/GATILLO 1 LITRO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
Total Neto $ 688.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.758
TOTAL OC $ 818.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.