Orden de Compra. Nº1057533-127-AG24 "Insumos Eléctricos mejora APS compra ágil: 1057533-47-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057533-127-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Eléctricos mejora APS compra ágil: 1057533-47-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 400
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Facturación Ruta U-10, Mision Quilacahuin, Osorno, Región de los Lagos
Comuna San Pablo
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura Ruta U-10, Mision Quilacahuin, Osorno, Región de los Lagos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A.L.A.S.
Razón Social A.L.A.S. SOLUCIONES ELECTRICAS SPA
R.U.T. 77.677.646-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A.L.A.S.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadFACTURAR DE ACUERDO A COTIZACION N° 0156 POR ITEM Y PRECIO UNITARIO DE PRODUCTOFACTURAR DE ACUERDO A COTIZACION N° 0156 POR ITEM Y PRECIO UNITARIO $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.677.646-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.