Orden de Compra. Nº1057533-251-CC21 "SERVICIO DE GUARDIAS FEBRERO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Pu Mülen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057533-251-CC21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIAS FEBRERO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057532-78-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Pu Mülen
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 598
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días -Oficio Circular Número 34 de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Instruye sobre datos adicionales de factura en SIGFE y seguimiento al proceso de pago y respuesta de reclamos.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Pu Mülen
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Facturación Misión Quilacahuín sin numero
Comuna San Pablo
Impuesto 297160
Dirección de Envío de la Factura Misión Quilacahuín sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELA EUGENIA
Razón Social PROTEC SEGURIDAD SPA
R.U.T. 76.759.453-4
Sucursal ANGELA EUGENIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1MesCONVENIO DE SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA DIRECCION DEL SERVICIO DE SALUD OSORNO Y ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES ID 1057532-78-LR20 MES DE FEBRERO   $ 1.564.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564.000 $ 1.564.000
Total Neto $ 1.564.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 297.160
TOTAL OC $ 1.861.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.