Orden de Compra. Nº1057533-260-AG26 " FSC-99-DRO| ALIMENTOS DESAYUNO compra ágil: 1057533-126-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057533-260-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra FSC-99-DRO| ALIMENTOS DESAYUNO compra ágil: 1057533-126-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 691
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Facturación RUTA U-10, MISION QUILACAHUIN S/N, KM 38 SAN PABLO, REGION DE LOS LAGOS
Comuna San Pablo
Impuesto 12310,1
Dirección de Envío de la Factura RUTA U-10, MISION QUILACAHUIN S/N, KM 38 SAN PABLO, REGION DE LOS LAGOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DEL SUR SpA
Razón Social DISTRIBUIDORA DEL SUR OSORNO SPA
R.U.T. 78.013.407-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA DEL SUR SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco80Unidad80 UNIDADES DE PAN ALLULLA FRESCO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50101634
Fruta fresca50Unidad50 UNIDADES DE PLATANO FRESCO  $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450
50201706
Café1Tarro1 TARRO DE CAFE 170 GRS IGUAL O SIMILAR NESCAFE FINA SELECCION   $ 7.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramo1 KILOGRAMO DE AZUCAR GRANULADA   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710 $ 710
50131801
Queso natural80Lámina80 LAMINAS DE QUESO FRESCO  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
50192503
Rellenos de sándwich frescos80Lámina80 LAMINAS DE JAMON MORTADELA LISA   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
Total Neto $ 64.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.310
TOTAL OC $ 77.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.