Orden de Compra. Nº1057533-275-CM26 "FSC-104-DRO| INSUMOS PAPELERIA ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057533-275-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra FSC-104-DRO| INSUMOS PAPELERIA ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Unidad de Compra Ruta U-10, Mision Quilacahuin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 755
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Facturación Ruta U-10, Mision Quilacahuin
Comuna Osorno
Impuesto 464518,46
Dirección de Envío de la Factura Ruta U-10, Mision Quilacahuin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
SERVILLETA DESECHABLE TORK COCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES REGIÓN X48 (4625566) SERVILLETA DESECHABLE TORK COCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES REGIÓN X(4625566) SERVILLETA DESECHABLE TORK COCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES REGIÓN X ; Región de los Lagos ; San Pablo; Quilacahuin s/n Ruta U-10 K38 $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.240 $ 48.240
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M REGIÓN X7 (4619296) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M REGIÓN X(4619296) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M REGIÓN X ; Región de los Lagos ; San Pablo; Quilacahuin s/n Ruta U-10 K38 $ 14.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.529 $ 102.529
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN X85 (4630221) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN X(4630221) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN X ; Región de los Lagos ; San Pablo; Quilacahuin s/n Ruta U-10 K38 $ 26.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.294.065 $ 2.294.065
Total Neto $ 2.444.834
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 464.518
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.909.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.