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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057533-278-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FSC-DRO| ALIMENTOS WE TRIPANTU compra ágil: 1057533-141-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
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R.U.T. |
61.980.080-K |
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Dirección de Facturación |
RUTA U-10, MISION QUILACAHUIN S/N, KM 38 SAN PABLO, REGION DE LOS LAGOS |
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Comuna |
San Pablo
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Impuesto |
88350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RUTA U-10, MISION QUILACAHUIN S/N, KM 38 SAN PABLO, REGION DE LOS LAGOS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-06-2026 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA DEL SUR SpA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DEL SUR OSORNO SPA
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R.U.T. |
78.013.407-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA DEL SUR SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SE REQUIERE SUMINISTROS DE ALIMENTOS DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTO, INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL ESTABLECIMIENTO A MAS TARDAR EL DIA LUNES 22.06.26 12:00 PM | FACTURAR DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO, POR ITEMS Y PRECIO POR PRUDUCTO |
$ 465.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 465.000
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$ 465.000
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Total Neto
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$ 465.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.350
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$ 553.350
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.