Orden de Compra. Nº1057533-278-AG26 " FSC-DRO| ALIMENTOS WE TRIPANTU compra ágil: 1057533-141-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057533-278-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra FSC-DRO| ALIMENTOS WE TRIPANTU compra ágil: 1057533-141-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 761
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Facturación RUTA U-10, MISION QUILACAHUIN S/N, KM 38 SAN PABLO, REGION DE LOS LAGOS
Comuna San Pablo
Impuesto 88350
Dirección de Envío de la Factura RUTA U-10, MISION QUILACAHUIN S/N, KM 38 SAN PABLO, REGION DE LOS LAGOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DEL SUR SpA
Razón Social DISTRIBUIDORA DEL SUR OSORNO SPA
R.U.T. 78.013.407-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA DEL SUR SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSE REQUIERE SUMINISTROS DE ALIMENTOS DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTO, INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL ESTABLECIMIENTO A MAS TARDAR EL DIA LUNES 22.06.26 12:00 PM FACTURAR DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO, POR ITEMS Y PRECIO POR PRUDUCTO $ 465.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000
Total Neto $ 465.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.350
TOTAL OC $ 553.350


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.262.740-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.