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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057533-471-CC22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento preventivo grupos electrógenos red S.S.O. años 2022 y 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057532-13-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Oficio Circular Número 34 de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Instruye sobre datos adicionales de factura en SIGFE y seguimiento al proceso de pago y respuesta de reclamos.
Pago mayor a 30 dias. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
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R.U.T. |
61.980.080-K |
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Dirección de Facturación |
Ruta U-10, Mision Quilacahuin |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
311344,53778 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta U-10, Mision Quilacahuin |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMAI SpA |
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Razón Social |
INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL SPA
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R.U.T. |
77.414.628-8 |
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Sucursal |
IMAI SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPOS ELECTROGENOS RED SERVICIO DE SALUD OSORNO AÑOS 2022 Y 2023
1057532-13-LE22 | |
$ 1.638.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.638.655
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$ 1.638.655
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Total Neto
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$ 1.638.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 311.345
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$ 1.950.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.