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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057533-626-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Unidad de Farmacia compra ágil: 1057533-236-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
NOTA: despachar con guías de despacho, una vez que se hayan entregado los productos emitir factura y enviar archivo XLM a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
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R.U.T. |
61.980.080-K |
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Dirección de Facturación |
Ruta U-10, Mision Quilacahuin, Osorno, Región de los Lagos |
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Comuna |
San Pablo
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Impuesto |
42560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta U-10, Mision Quilacahuin, Osorno, Región de los Lagos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Valeria Alejandra |
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Razón Social |
VALERIA ALEJANDRA RAMÍREZ ARRAU
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R.U.T. |
15.940.321-1 |
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Sucursal |
Valeria Alejandra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111537
| Papel de etiquetas | 24000 | Unidad | ETIQUETA AUTOADHESIVAS COLOR NARANJA FLUORESCENTE 19X23MM | ETIQUETA AUTOADHESIVAS COLOR NARANJA FLUORESCENTE 19X23MM |
$ 4,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 8000 | Unidad | BOLSA DE PAPEL BLANCA 22X9 CM PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS | BOLSA DE PAPEL BLANCA 22X9 CM PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS |
$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.000
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$ 128.000
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Total Neto
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$ 224.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.560
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$ 266.560
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.