Orden de Compra. Nº1057533-626-AG22 "Insumos Unidad de Farmacia compra ágil: 1057533-236-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057533-626-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos Unidad de Farmacia compra ágil: 1057533-236-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Unidad de Compra Ruta U-10, Mision Quilacahuin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1507
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días NOTA: despachar con guías de despacho, una vez que se hayan entregado los productos emitir factura y enviar archivo XLM a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Facturación Ruta U-10, Mision Quilacahuin, Osorno, Región de los Lagos
Comuna San Pablo
Impuesto 42560
Dirección de Envío de la Factura Ruta U-10, Mision Quilacahuin, Osorno, Región de los Lagos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valeria Alejandra
Razón Social VALERIA ALEJANDRA RAMÍREZ ARRAU
R.U.T. 15.940.321-1
Sucursal Valeria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111537
Papel de etiquetas24000UnidadETIQUETA AUTOADHESIVAS COLOR NARANJA FLUORESCENTE 19X23MMETIQUETA AUTOADHESIVAS COLOR NARANJA FLUORESCENTE 19X23MM $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo8000UnidadBOLSA DE PAPEL BLANCA 22X9 CM PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOSBOLSA DE PAPEL BLANCA 22X9 CM PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 224.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.560
TOTAL OC $ 266.560


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.554.521-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.