Orden de Compra. Nº1057533-643-SE22 "CONVENIO DE SERVICIO DE GUARDIAS TRATO DIRECTO MES DE NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057533-643-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SERVICIO DE GUARDIAS TRATO DIRECTO MES DE NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Unidad de Compra Ruta U-10, Mision Quilacahuin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1589
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días -Oficio Circular Número 34 de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Instruye sobre datos adicionales de factura en SIGFE y seguimiento al proceso de pago y respuesta de reclamos. Pago mayor a 30 dias.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Facturación Ruta U-10, Mision Quilacahuin
Comuna Osorno
Impuesto 684273,6
Dirección de Envío de la Factura Ruta U-10, Mision Quilacahuin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES FABIAN OLIVERA
Razón Social FABIÁN ALEJANDRO OLIVERA PAILALEF
R.U.T. 16.584.529-3
Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES FABIAN OLIVERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaTRATO DIRECTO CONVENIO DE SERVICIO DE GUARDIAS TRATO DIRECTO, MES DE NOVIEMBRE  $ 3.601.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.601.440 $ 3.601.440
Total Neto $ 3.601.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 684.274
TOTAL OC $ 4.285.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.