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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057534-431-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Mantencion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE
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R.U.T. |
61.607.602-7 |
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Dirección de Facturación |
21 DE MAYO 468 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
89028,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE MAYO 468 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MY PARTNER SPA |
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Razón Social |
MY PARTNER SPA
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R.U.T. |
77.614.864-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MY PARTNER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42292103
| Llaves o mangos quirúrgicos | 4 | Unidad | Llave pedal doble de 1/2 para agua fria y caliente con accionamiento automático, Se debe adjuntar ficha tecnica e incluir despacho. | |
$ 47.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.040
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$ 189.040
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31151503
| Cuerda de polipropileno | 1 | Unidad | Cuerda/cordel torcido nylon de 12mm de diámetro x 100 metros de largo color amarillo. Se debe adjuntar ficha tecnica e incluir despacho | |
$ 94.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.530
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$ 94.530
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30101617
| Barras de madera | 30 | Unidad | Madera polin impregnado de 3" a 4" pulgadas x 2.4 metros, Se debe adjuntar ficha tecnica e incluir despacho. | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 433.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 35.000
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IVA 19 %
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$ 89.028
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$ 557.598
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.