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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057534-652-CC24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion correctiva caldera sala cuna |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057532-83-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE
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R.U.T. |
61.607.602-7 |
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Dirección de Facturación |
21 DE MAYO 468 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
77140 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE MAYO 468 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz |
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Razón Social |
JAIME GABRIEL PIEDRA SCHULZE
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R.U.T. |
7.823.683-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas | 1 | Unidad | Mantención Correctiva: Reparación quemador petróleo de caldera y provisión de 2 inyectores para petróleo. (I. Mantención Sector Calderas) Presupuesto N° 57/2024 mes de mayo. | |
$ 406.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 406.000
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$ 406.000
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Total Neto
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$ 406.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.140
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$ 483.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.