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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057535-120-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Algodón Hidrófilo Marzo 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
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R.U.T. |
61.980.070-2 |
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Dirección de Facturación |
Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
107616 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLASSLABCHILE |
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Razón Social |
GLASSLABCHILE SPA
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R.U.T. |
77.147.778-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GLASSLABCHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141501
| Algodoneras o fibra | 96 | Rollo | Algodón hidrófilo prensado rollo 1 kg 25 cm 100% natural.
Valor total debe incluir despacho.
Detalle de cotización debe incluir N° de Lote y Fecha de Vencimiento (Superior a 6 meses) | ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO 1 K LOTE:240410 VENCE 31-03-2029.
DESPACHO DE 2 A 3 DÍAS HÁBILES LUEGO DE ACEPTADA LA OC.
CONTACTO: JUAN CARLOS SALGADO 972645635 JCSALGADO@GLASSLAB.CL |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 566.400
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$ 566.400
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Total Neto
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$ 566.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.616
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$ 674.016
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.