Orden de Compra. Nº1057535-285-CC22 "SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS MAYO 2022 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057535-285-CC22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS MAYO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057532-5-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 946
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Facturación Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 65390,343
Dirección de Envío de la Factura Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser21921Unidad no definidaSERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS MAYO 2022 LICITACIÓN ID 1057532-5-LQ20 DEL SSO SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS MAYO 2022 LICITACIÓN ID 1057532-5-LQ20 DEL SSO $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.736 $ 344.160
Total Neto $ 344.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.390
TOTAL OC $ 409.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.