Orden de Compra. Nº1057535-285-CC26 "MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS DE LAVANDERIA JUNIO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057535-285-CC26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS DE LAVANDERIA JUNIO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057532-93-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 852
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Facturación Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 135508
Dirección de Envío de la Factura Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Kabod
Razón Social INVERSIONES KABOD SPA
R.U.T. 78.190.656-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Kabod
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadMantención Preventiva Lavadora Speed Queen SFNNXASP303AW01 Junio 2026 22.06.005.001Mantención Preventiva Lavadora Speed Queen SFNNXASP303AW01 Junio 2026 22.06.005.001 $ 178.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.600 $ 356.600
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadMantención Preventiva Secadora Speed Queen SDENXAGS433AW01 Junio 2026 22.06.005.001Mantención Preventiva Secadora Speed Queen SDENXAGS433AW01 Junio 2026 22.06.005.001 $ 178.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.600 $ 356.600
Total Neto $ 713.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.508
TOTAL OC $ 848.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.