Orden de Compra. Nº1057535-2887-SE25 "COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PACIENTES SEPTIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057535-2887-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA FRUTAS Y VERDURAS PACIENTES SEPTIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057535-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1298
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Facturación HOSPITAL FUTA SRUKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO, LA MISION S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 210756,36
Dirección de Envío de la Factura HOSPITAL FUTA SRUKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO, LA MISION S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frutería Doña Ema
Razón Social EMA ROSA SÁNCHEZ ESPINOZA
R.U.T. 8.262.740-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Frutería Doña Ema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1UnidadCANASTA DE FRUTAS Y VERDURAS PACIENTES SEPTIEMBRE 2025CANASTA DE FRUTAS Y VERDURAS PACIENTES SEPTIEMBRE 2025 $ 1.109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.244 $ 1.109.244
Total Neto $ 1.109.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.756
TOTAL OC $ 1.320.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.