|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057535-602-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE MANT. DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057535-23-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Misión San Juan de la Costa
|
|
R.U.T. |
61.980.070-2 |
|
Dirección de Facturación |
HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA S/N |
|
Comuna |
San Juan de La Costa
|
|
Impuesto |
399159,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JMO Austral |
|
Razón Social |
JUAN DANIEL QUERO FERGADIOTT
|
|
R.U.T. |
7.399.215-k |
|
Sucursal |
JMO Austral |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO | Mantencion sistema de deteccion Incendio EST3, FM200 y Bombas, el valor indicado es neto, se debe sumar el 19% de IVA |
$ 2.100.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.100.840
|
$ 2.100.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.100.840
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 399.160
|
|
$ 2.500.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.