Orden de Compra. Nº1057536-1274-SE20 "alimentación funcionarias jardín infantil "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio de Salud Chiloé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057536-1274-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2020
Nombre de la Orden de Compra alimentación funcionarias jardín infantil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057536-25-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2238
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio de Salud Chiloé
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación Egaña n°85
Comuna Puerto Montt
Impuesto 380234,84
Dirección de Envío de la Factura Egaña n°85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO PATRICIO
Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS
R.U.T. 11.713.828-3
Sucursal ALVARO PATRICIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas45Unidad no definidaServicio de elaboración y entrega de Colación Fría funcionarios jardín infantil HPM mes de junio. factura debe indicar campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. ademas la factura debe enviarse a dipresrecepcion@custodium.com en formato XML  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.050 $ 121.050
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas319UnidadServicio de elaboración y entrega de almuerzo funcionarios jardín infantil HPM mes de junio. factura debe indicar campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. ademas la factura debe enviarse a dipresrecepcion@custodium.com en formato XMLServicio de elaboración y entrega de almuerzos $ 5.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880.186 $ 1.880.186
Total Neto $ 2.001.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.235
TOTAL OC $ 2.381.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.