|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057536-1401-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-07-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057536-115-COT20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
se solicita cancelar oc no se ejecuto la compra. proveedor indica que no le convenia y se equivoco al cotizar. |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud del Reloncaví |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.607.700-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.607.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
Egaña n°85 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
7125 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Egaña n°85 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SAMUEL ENOCH BRITO JORQUERA - Casa Matriz |
|
Razón Social |
SAMUEL ENOCH BRITO JORQUERA
|
|
R.U.T. |
6.919.934-8 |
|
Sucursal |
SAMUEL ENOCH BRITO JORQUERA - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121604
| Timbres y sellos | 5 | Unidad | 5 timbres segun diseño adjunto con los datos ingresados con lapiz azul (el primero es ejemplo)
despacho calle egaña 85, depto de RRHH. | |
$ 7.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.500
|
$ 37.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 37.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.125
|
|
$ 44.625
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.