Orden de Compra. Nº1057536-2109-SE23 "SERVICIOS CAFETERIA AGOSTO JORNADAS GESTION DE LA DEMANDA "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057536-2109-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS CAFETERIA AGOSTO JORNADAS GESTION DE LA DEMANDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057536-53-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4116
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación ESMERALDA 269 5°PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 101793,45
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 5°PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Essen Gastronomie
Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS
R.U.T. 11.713.828-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Essen Gastronomie
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería60Unidad no definida SERVICIO CAFETERIA ESTANDAR, JUEVES 17 AGOSTO,REFERENTE CAROLINA AMARO SERVICIO CAFETERIA ESTANDAR, JUEVES 17 AGOSTO,REFERENTE CAROLINA AMARO $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.180 $ 378.180
30221003
Cafetería25Unidad no definidaSERVICIOS DE CAFETERIA ESTANDAR,VIERNES 25 DE AGOSTO, REFERENTE ENRIQUE PIZARRO.SERVICIOS DE CAFETERIA ESTANDAR,VIERNES 25 DE AGOSTO, REFERENTE ENRIQUE PIZARRO. $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.575 $ 157.575
Total Neto $ 535.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.793
TOTAL OC $ 637.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.