Orden de Compra. Nº
1057536-2392-SE23
"
SERVICIO DE CAFETERIA SEPTIEMBRE DIRECCION
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057536-2392-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE CAFETERIA SEPTIEMBRE DIRECCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057536-53-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra
ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4621
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.607.700-7
Dirección de Facturación
ESMERALDA 269 5°PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
213315,85
Dirección de Envío de la Factura
ESMERALDA 269 5°PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Essen Gastronomie
Razón Social
MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS
R.U.T.
11.713.828-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Essen Gastronomie
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221003
Cafetería
2
Unidad no definida
2 TORTAS, SAMU RELONCAVI,LUNES 4 SEPTIEMBRE
2 TORTAS, SAMU RELONCAVI,LUNES 4 SEPTIEMBRE
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
30221003
Cafetería
2
Unidad no definida
2 KUCHEN,SAMU RELONCAVI,LUNES 4 SEPTIEMBRE
2 KUCHEN,SAMU RELONCAVI,LUNES 4 SEPTIEMBRE
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
30221003
Cafetería
25
Unidad no definida
COFFE BASICO PARA 25 PERSONAS,CENTRO EVENTOS PELLUCO
COFFE BASICO PARA 25 PERSONAS,CENTRO EVENTOS PELLUCO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.550
$ 115.550
30221003
Cafetería
80
Unidad no definida
COFFE ESTANDAR PARA 80 PP, AUDITORIUM DOUC SAMU RELONCAVI,VIERNES 8 SEPTIEMBRE
COFFE ESTANDAR PARA 80 PP, AUDITORIUM DOUC SAMU RELONCAVI,VIERNES 8 SEPTIEMBRE
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504.240
$ 504.240
30221003
Cafetería
40
Unidad no definida
COFFE ESTANDAR PARA 20 PP, CENTRO EVENTOS PELLUCO JORNADA AM Y PM
COFFE ESTANDAR PARA 20 PP, CENTRO EVENTOS PELLUCO JORNADA AM Y PM
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.120
$ 252.120
30221003
Cafetería
15
Unidad no definida
COFFE ESTANDAR PARA 15 PP, ACTIVIDAD CHILOE
COFFE ESTANDAR PARA 15 PP, ACTIVIDAD CHILOE
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.545
$ 94.545
30221003
Cafetería
20
Unidad no definida
COFFE ESTANDAR PARA 20 PERSONAS,25 SEPTIEMBRE,REFERENTE KATINA
COFFE ESTANDAR PARA 20 PERSONAS,25 SEPTIEMBRE,REFERENTE KATINA
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.060
$ 126.060
Total Neto
$ 1.122.715
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 213.316
TOTAL OC
$ 1.336.031
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.