Orden de Compra. Nº1057536-2392-SE23 "SERVICIO DE CAFETERIA SEPTIEMBRE DIRECCION "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057536-2392-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA SEPTIEMBRE DIRECCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057536-53-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4621
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación ESMERALDA 269 5°PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 213315,85
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 5°PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Essen Gastronomie
Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS
R.U.T. 11.713.828-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Essen Gastronomie
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería2Unidad no definida2 TORTAS, SAMU RELONCAVI,LUNES 4 SEPTIEMBRE2 TORTAS, SAMU RELONCAVI,LUNES 4 SEPTIEMBRE $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
30221003
Cafetería2Unidad no definida2 KUCHEN,SAMU RELONCAVI,LUNES 4 SEPTIEMBRE2 KUCHEN,SAMU RELONCAVI,LUNES 4 SEPTIEMBRE $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
30221003
Cafetería25Unidad no definidaCOFFE BASICO PARA 25 PERSONAS,CENTRO EVENTOS PELLUCOCOFFE BASICO PARA 25 PERSONAS,CENTRO EVENTOS PELLUCO $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.550 $ 115.550
30221003
Cafetería80Unidad no definidaCOFFE ESTANDAR PARA 80 PP, AUDITORIUM DOUC SAMU RELONCAVI,VIERNES 8 SEPTIEMBRECOFFE ESTANDAR PARA 80 PP, AUDITORIUM DOUC SAMU RELONCAVI,VIERNES 8 SEPTIEMBRE $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.240 $ 504.240
30221003
Cafetería40Unidad no definidaCOFFE ESTANDAR PARA 20 PP, CENTRO EVENTOS PELLUCO JORNADA AM Y PM COFFE ESTANDAR PARA 20 PP, CENTRO EVENTOS PELLUCO JORNADA AM Y PM $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.120 $ 252.120
30221003
Cafetería15Unidad no definidaCOFFE ESTANDAR PARA 15 PP, ACTIVIDAD CHILOECOFFE ESTANDAR PARA 15 PP, ACTIVIDAD CHILOE $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.545 $ 94.545
30221003
Cafetería20Unidad no definidaCOFFE ESTANDAR PARA 20 PERSONAS,25 SEPTIEMBRE,REFERENTE KATINACOFFE ESTANDAR PARA 20 PERSONAS,25 SEPTIEMBRE,REFERENTE KATINA $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.060 $ 126.060
Total Neto $ 1.122.715
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.316
TOTAL OC $ 1.336.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.