Orden de Compra. Nº1057536-3506-SE25 "SERVICIOS DE CAFETERIA SC N°527-2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057536-3506-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CAFETERIA SC N°527-2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057536-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4919
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD RELONCAVI
Comuna Puerto Montt
Impuesto 15826,354
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD RELONCAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Essen Gastronomie
Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS
R.U.T. 11.713.828-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Essen Gastronomie
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería3Unidad no definida01 UN KUCHEN DE CREMA 01 KUCHEN DE MIGA 01 KUCHEN DE NUEZ01 UN KUCHEN DE CREMA 01 KUCHEN DE MIGA 01 KUCHEN DE NUEZ $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
90101701
Gestión de cafetería40Unidad no definida40 PROGESTEROLES RELLENOS DE PASTA DE POLLO PIMENTON 40 PROGESTEROLES RELLENOS DE PASTA DE POLLO PIMENTON $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.597
Total Neto $ 83.297
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.826
TOTAL OC $ 99.123


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.