Orden de Compra. Nº1057536-3707-SE24 "SERVICIO DE CAFETERIA SC N°1442-2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057536-3707-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA SC N°1442-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057536-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6981
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación ESMERALDA 269, OFICINA 402, PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 73209,0748
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269, OFICINA 402, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Essen Gastronomie
Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS
R.U.T. 11.713.828-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Essen Gastronomie
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería40Unidad no definidaOPCION N°2 5 Y 6 DE NOVIEMBREOPCION N°2 5 Y 6 DE NOVIEMBRE $ 6.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.200 $ 273.210
90101701
Gestión de cafetería20Unidad no definidaOPCION N°1 5 Y 6 DE NOVIEMBREOPCION N°1 5 Y 6 DE NOVIEMBRE $ 5.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.100 $ 112.101
Total Neto $ 385.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.209
TOTAL OC $ 458.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.