Orden de Compra. Nº1057536-3714-SE24 "SERVICIO DE CAFETERIA SC N°1800-2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057536-3714-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA SC N°1800-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057536-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6984
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación ESMERALDA 269, OFICINA 402, PUERTO MONTT
Comuna *
Impuesto 25648,708
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269, OFICINA 402, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Essen Gastronomie
Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS
R.U.T. 11.713.828-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Essen Gastronomie
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería20Unidad no definida10 TAPADITOS QUESILLO TOMATE Y CIBOULETTE 10 TAPADITOS QUESILLO LECHUGA Y CIBOULETTE 20 DE NOVIEMBRE10 TAPADITOS QUESILLO TOMATE Y CIBOULETTE 10 TAPADITOS QUESILLO LECHUGA Y CIBOULETTE 20 DE NOVIEMBRE $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.798
90101701
Gestión de cafetería60Unidad no definida60 MINI WRAPS DE TORTILLA MEXICANA , JAMON LECHUGA QUESO. 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 60  MINI WRAPS DE TORTILLA MEXICANA , JAMON LECHUGA QUESO. 20 Y 21 DE NOVIEMBRE $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.395
90101701
Gestión de cafetería2Unidad no definida1 KUCHEN DE NUEZ 1 KUCHEN MIGA CON FRANBUEZA1 KUCHEN DE NUEZ 1 KUCHEN MIGA CON FRANBUEZA $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
Total Neto $ 134.993
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.649
TOTAL OC $ 160.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.