Orden de Compra. Nº1057536-982-AG22 "ADQUISICIÓN SERVICIO DE CAFETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057536-982-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO DE CAFETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1575
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA
Comuna Puerto Montt
Impuesto 68814,2
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAVIER ALEJANDRO
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES ARTEMISA EIRL
R.U.T. 76.360.803-4
Sucursal JAVIER ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería140UnidadREALIZAR 3 FACTURAS CON EL SIGUIENTE MONTO NETO: SOLICITUD DE COMPRA N° 195: $129.350 SOLICITUD DE COMPRA N° 186: $103.480 SOLICITUD DE COMPRA N° 193: $129.350 01 JUGO EN CAJA 200 CC, 02 SNACK DULCE, 01 SNACK SALADO Y 01 SERVILLETA SELLADO EN BOLSAS INDIVREALIZAR 3 FACTURAS CON EL SIGUIENTE MONTO NETO: SOLICITUD DE COMPRA N° 195: $129.350 SOLICITUD DE COMPRA N° 186: $103.480 SOLICITUD DE COMPRA N° 193: $129.350 01 JUGO EN CAJA 200 CC, 02 SNACK DULCE, 01 SNACK SALADO Y 01 SERVILLETA SELLADO EN BOLSAS I $ 2.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.180 $ 362.180
Total Neto $ 362.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.814
TOTAL OC $ 430.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.