Orden de Compra. Nº1057539-1154-SE22 "REGULARIZA FACTURA N° 44212"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-1154-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2022
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA N° 44212
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057539-67-R120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2762 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El servicio de salud está autorizado por la Ley de Presupuesto N° 21.3952021 que aprueba el presupuesto para el sector público del año 2022, Ministerio de Hacienda, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS, 65 REGION DE LOS LAGO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 74242,5
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS, 65 REGION DE LOS LAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEMPREVIVO
Razón Social SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T. 76.175.579-k
Sucursal SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca17Unidad no definidaZAPALL ITALIANO ZAPALLO ITALIANO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
50101634
Fruta fresca70Unidad no definidaZANAHORIA ZANAHORIA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
50101634
Fruta fresca99Unidad no definidaPAPASPAPAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaAJOAJO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
50101634
Fruta fresca10Unidad no definidaNARANJASNARANJAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50101634
Fruta fresca15Unidad no definidaPLATANOSPLATANOS $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950
50101634
Fruta fresca30Unidad no definidaZAPALLOZAPALLO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50101634
Fruta fresca70Unidad no definidaACELGAACELGA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500
50101634
Fruta fresca50Unidad no definidaDURAZNOS NATURALES DURAZNOS NATURALES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
50101634
Fruta fresca540Unidad no definidaHUEVOS HUEVOS $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
50101634
Fruta fresca10Unidad no definidaMORRON ROJOMORRON ROJO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
50101634
Fruta fresca5Unidad no definidaREPOLLO VERDEREPOLLO VERDE $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
50101634
Fruta fresca2Unidad no definidaPEREJILPEREJIL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
Total Neto $ 390.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.242
TOTAL OC $ 464.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.