Orden de Compra. Nº
1057539-1154-SE22
"
REGULARIZA FACTURA N° 44212
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057539-1154-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
REGULARIZA FACTURA N° 44212
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057539-67-R120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2762 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El servicio de salud está autorizado por la Ley de Presupuesto N° 21.3952021 que aprueba el presupuesto para el sector público del año 2022, Ministerio de Hacienda, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
LOS AROMOS, 65 REGION DE LOS LAGO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
74242,5
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS, 65 REGION DE LOS LAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEMPREVIVO
Razón Social
SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T.
76.175.579-k
Sucursal
SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
17
Unidad no definida
ZAPALL ITALIANO
ZAPALLO ITALIANO
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
50101634
Fruta fresca
70
Unidad no definida
ZANAHORIA
ZANAHORIA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
50101634
Fruta fresca
99
Unidad no definida
PAPAS
PAPAS
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.250
$ 74.250
50101634
Fruta fresca
1
Unidad no definida
AJO
AJO
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
50101634
Fruta fresca
10
Unidad no definida
NARANJAS
NARANJAS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50101634
Fruta fresca
15
Unidad no definida
PLATANOS
PLATANOS
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.950
$ 10.950
50101634
Fruta fresca
30
Unidad no definida
ZAPALLO
ZAPALLO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50101634
Fruta fresca
70
Unidad no definida
ACELGA
ACELGA
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.500
$ 66.500
50101634
Fruta fresca
50
Unidad no definida
DURAZNOS NATURALES
DURAZNOS NATURALES
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
50101634
Fruta fresca
540
Unidad no definida
HUEVOS
HUEVOS
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.400
$ 59.400
50101634
Fruta fresca
10
Unidad no definida
MORRON ROJO
MORRON ROJO
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
50101634
Fruta fresca
5
Unidad no definida
REPOLLO VERDE
REPOLLO VERDE
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
50101634
Fruta fresca
2
Unidad no definida
PEREJIL
PEREJIL
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
Total Neto
$ 390.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.242
TOTAL OC
$ 464.992
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.