Orden de Compra. Nº1057539-1183-SE21 "MEMO 12, EQ INDUSTRIALES, MTTO EXTINTORES "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-1183-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2021
Nombre de la Orden de Compra MEMO 12, EQ INDUSTRIALES, MTTO EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057539-38-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65, Paipote 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2883 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los aromos N65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1152562,8
Dirección de Envío de la Factura Los aromos N65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LASH
Razón Social LUIS ALBERTO SILVA HERNANDEZ EQUIPOS Y SISTEMAS E.
R.U.T. 52.002.762-9
Sucursal LASH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad no definida0010146, Mantenimiento de extintores de fuego Según cotizacion 571220200010146, Mantenimiento de extintores de fuego Según cotizacion 57122020 $ 4.004.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.004.880 $ 4.004.880
46191601
Extintores1Unidad no definida1472026, Recarga de extintores Según cotizacion 571220201472026, Recarga de extintores Según cotizacion 57122020 $ 2.014.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.014.890 $ 2.014.890
46191601
Extintores1Unidad no definida1472027, Repuestos de extintores Según cotizacion 571220201472027, Repuestos de extintores Según cotizacion 57122020 $ 46.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.350 $ 46.350
Total Neto $ 6.066.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.152.563
TOTAL OC $ 7.218.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.