Orden de Compra. Nº1057539-11990-AG24 "Sol 87, Eq Industriales, Mtto Correctivo Carros Bandejeros"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-11990-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Sol 87, Eq Industriales, Mtto Correctivo Carros Bandejeros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27260 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 280174,95
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLASTICOS DE INGENIERIA Y RUED - Casa Matriz
Razón Social PLASTICOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 96.501.500-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PLASTICOS DE INGENIERIA Y RUED - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación28Unidad no definida9140050 MANTENCION CORRECTIVA Y REPUESTOS R659302 ALUM/POLIUR.HM.DIA.1009140050 MANTENCION CORRECTIVA Y REPUESTOS R659302 ALUM/POLIUR.HM.DIA.100 $ 26.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.256 $ 753.256
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación28Unidad no definida0040402 MANTENCION CORRECTIVA Y REPUESTOS R659303 ALUM/POLIUR.HM.DIA.1250040402 MANTENCION CORRECTIVA Y REPUESTOS R659303 ALUM/POLIUR.HM.DIA.125 $ 32.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.432 $ 922.432
Total Neto $ 1.675.688
Descuento $ 201.083
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 280.175
TOTAL OC $ 1.754.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.