Orden de Compra. Nº1057539-12984-AG24 "INSUMOS MEDICOS ALMACEN OCTUBRE/2024"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-12984-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS ALMACEN OCTUBRE/2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30659 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 56530,7
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL ALAMEDA
Razón Social SOCIEDAD LLANQUE Y MOSTACEDO SPA
R.U.T. 76.592.309-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENTAL ALAMEDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152102
Formadores dentales3Unidad2520059 FGM PROSIL SILANO FRASCO C/4 ML 2520059 FGM PROSIL SILANO FRASCO C/4 ML $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.185 $ 22.185
42152107
Instrumentos de encerado dental5Unidad1520165 GOMA DIQUE LATEX VERDE 5X5” HYGIENIC 1520165 GOMA DIQUE LATEX VERDE 5X5” HYGIENIC $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.985 $ 57.985
42152110
Dispositivos de marcación dental20Unidad1200002 GANCHO LABIAL DE LOCALIZADOR APICAL (ENDODONCIA) 1200002 GANCHO LABIAL DE LOCALIZADOR APICAL (ENDODONCIA) $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.860 $ 43.860
42152111
Endurecedores de material de impresión dental5Unidad1208497 JERINGA TRIPLE KAVO DE SILLONES DENTALES (C/MANGUERA LISA P/CARRO) 1208497 JERINGA TRIPLE KAVO DE SILLONES DENTALES (C/MANGUERA LISA P/CARRO) $ 33.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.500 $ 168.500
Total Neto $ 292.530
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 56.531
TOTAL OC $ 354.061


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.942.799-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.945.971-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.271.360-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.484.330-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.592.309-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.653.516-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.