Orden de Compra. Nº1057539-1695-SE24 "Sol 1 Eq. Industriales, Cambio de válvulas"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-1695-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Sol 1 Eq. Industriales, Cambio de válvulas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3791 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 730455
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AustrianEC
Razón Social AUSTRIAN ENERGY CONTRACTING SPA
R.U.T. 77.063.595-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AustrianEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación2Unidad no definida9210011 CAMBIO DE VALVULAS DE GUILLOTINA LINEA DE AGUA CALIENTE CALDERA PRINCIPAL9210011 CAMBIO DE VALVULAS DE GUILLOTINA LINEA DE AGUA CALIENTE CALDERA PRINCIPAL $ 1.649.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.299.500 $ 3.299.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida9230016 MANO DE OBRA 9230016 MANO DE OBRA $ 545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.000 $ 545.000
Total Neto $ 3.844.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 730.455
TOTAL OC $ 4.574.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.