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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-2205-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MM 12-16, OXIGENOTERAPIA (FEB22) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057539-48-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 21.053 del 2017, para Presupuesto del Sector Público Año 2018, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS, 65 REGION DE LOS LAGO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
1904282,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS, 65 REGION DE LOS LAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AIR LIQUIDE CHILE S A |
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Razón Social |
AIR LIQUIDE CHILE S A
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R.U.T. |
96.590.530-8 |
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Sucursal |
AIR LIQUIDE CHILE S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42271718
| Accesorios para productos de administración de oxi | 114 | Unidad no definida | 9210061 SERVICIO DE OXIGENOTERAPIA | 9210061 SERVICIO DE OXIGENOTERAPIA |
$ 87.917,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.022.538
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$ 10.022.538
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Total Neto
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$ 10.022.538
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.904.282
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$ 11.926.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.