Orden de Compra. Nº1057539-2212-SE26 "INSUMOS MEDICOS ALMACEN MARZO/2026"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-2212-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS ALMACEN MARZO/2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057539-191-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5195
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 735132,42
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VANTIVE LABORATORIOS
Razón Social VANTIVE LABORATORIOS LIMITADA
R.U.T. 76.703.897-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VANTIVE LABORATORIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161508
Correas o arneses de la unidad de diálisis periton10Unidad no definida1400130 PINZA AZUL PARA ESPIGAR(HZC4527C)PROG.DIALISIS P (cjx10) 1400130 PINZA AZUL PARA ESPIGAR(HZC4527C)PROG.DIALISIS P (cjx10) $ 3.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
42161508
Correas o arneses de la unidad de diálisis periton90Unidad no definida1400124 CASSETTE H.4ESP.MENORES(5C8302C)PROG.DIALISIS P (cjx30) 1400124 CASSETTE H.4ESP.MENORES(5C8302C)PROG.DIALISIS P (cjx30) $ 17.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.562.040 $ 1.562.040
42161508
Correas o arneses de la unidad de diálisis periton30Unidad no definida1400131 LINEA TRANSFERENCIA CJX6 (5C44825)PROG.DIALISIS P (cjx1) 1400131 LINEA TRANSFERENCIA CJX6 (5C44825)PROG.DIALISIS P (cjx1) $ 18.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.690 $ 555.690
42161508
Correas o arneses de la unidad de diálisis periton48Unidad no definida1180020 DIANEAL PD2 1.5% 2000 ML ULTRABAG (cjx8) 1180020 DIANEAL PD2 1.5% 2000 ML ULTRABAG (cjx8) $ 4.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.488 $ 223.488
42161508
Correas o arneses de la unidad de diálisis periton21Unidad no definida1180028 DIANEAL 6 L. PD4 2.5% DEX (HRB9771) CALCIO NORMAL (cjx3) 1180028 DIANEAL 6 L. PD4 2.5% DEX (HRB9771) CALCIO NORMAL (cjx3) $ 7.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.670 $ 152.670
42161508
Correas o arneses de la unidad de diálisis periton90Unidad no definida1400123 CASSETTE H.4ESP.STAND. 5C4469C PROG.DIALISIS P (cjx30) 1400123 CASSETTE H.4ESP.STAND. 5C4469C PROG.DIALISIS P (cjx30) $ 13.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.260 $ 1.234.260
42161508
Correas o arneses de la unidad de diálisis periton15Unidad no definida1180027 DIANEAL CALCIO FISIOL. C/DEXTROSA PD4 6L 1,5% REF:HRB9770 (cjx3) 1180027 DIANEAL CALCIO FISIOL. C/DEXTROSA PD4 6L 1,5% REF:HRB9770 (cjx3) $ 7.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.050 $ 109.050
Total Neto $ 3.869.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 735.132
TOTAL OC $ 4.604.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.