Orden de Compra. Nº
1057539-2694-SE22
"
PROGRAMACION SEMANAL FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS- CENTRAL DE ALIMENTACION
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057539-2694-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMACION SEMANAL FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS- CENTRAL DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057539-112-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5485 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2021, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
LOS AROMOS 65,
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
145650,2
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS 65,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALIPRES SPA
Razón Social
ALIPRES SPA
R.U.T.
76.634.476-3
Sucursal
ALIPRES SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
20
Unidad no definida
9220030 PEPINO
9220030 PEPINO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50101634
Fruta fresca
60
Unidad no definida
9220006 PERAS
9220006 PERAS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
50101634
Fruta fresca
50
Unidad no definida
9220010 TOMATE
9220010 TOMATE
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50101634
Fruta fresca
50
Unidad no definida
9220008 NARANJAS
9220008 NARANJAS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50101634
Fruta fresca
40
Unidad no definida
922005 MANZANAS
922005 MANZANAS
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
50101634
Fruta fresca
230
Unidad no definida
9220020 ZAPALLO ITALIANO
9220020 ZAPALLO ITALIANO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 253.000
$ 253.000
50101634
Fruta fresca
22
Unidad no definida
9220017 PLATANOS
9220017 PLATANOS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.780
$ 21.780
50101634
Fruta fresca
1800
Unidad no definida
9220019 HUEVOS
9220019 HUEVOS
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.000
$ 234.000
50101634
Fruta fresca
8
Unidad no definida
9220013 CILANTRO
9220013 CILANTRO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
50101634
Fruta fresca
10
Unidad no definida
9229521 UVAS
9229521 UVAS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50101634
Fruta fresca
8
Unidad no definida
9220012 PEREJIL
9220012 PEREJIL
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
Total Neto
$ 766.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 145.650
TOTAL OC
$ 912.230
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.