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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-2795-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de almuerzo y cena a funcionarios de HCS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
administración de fondos |
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Razón Social |
administración de fondos
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Seminario S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
administración de fondos
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
1856843,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS CATALINA SPA |
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Razón Social |
ROBIN ARIAS SPA
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R.U.T. |
76.754.597-5 |
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Sucursal |
SERVICIOS CATALINA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101917
| Kits de fondue de servicios de alimentación | 914 | Unidad no definida | 9240005 MENÚ NOCTURNO | 9240005 MENÚ NOCTURNO |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.732.860
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$ 2.732.860
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48101917
| Kits de fondue de servicios de alimentación | 2200 | Unidad no definida | 48101917 SERVICIO ALMUERZO | 48101917 SERVICIO ALMUERZO |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.040.000
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$ 7.040.000
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Total Neto
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$ 9.772.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.856.843
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$ 11.629.703
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.