Orden de Compra. Nº1057539-2998-SE19 "Compra de Servicios (Prótesis Acrílicas dentales y trabajos de ortodoncia) Abril 2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-2998-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de Servicios (Prótesis Acrílicas dentales y trabajos de ortodoncia) Abril 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra de Servicios Medicos , Examenes y otros
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8854 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 21.053 del 2017, para Presupuesto del Sector Público Año 2018, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Seminario s/n Ex Hospital Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 537700
Dirección de Envío de la Factura Seminario s/n Ex Hospital Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor angel rodrigo
Razón Social MARIANDENT SPA.
R.U.T. 76.664.886-k
Sucursal angel rodrigo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122005
Servicios de ortodoncia80Unidad no definida1529653 PROTESIS BASE ACRILICA ODONTOLOGICA1529653 PROTESIS BASE ACRILICA ODONTOLOGICA $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000
85122005
Servicios de ortodoncia75Unidad no definida1520145 APARATO DE ORTODONCIA1520145 APARATO DE ORTODONCIA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 2.830.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 537.700
TOTAL OC $ 3.367.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.